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審計廳認(rèn)真落實審計署關(guān)于加強審計機關(guān)自身建設(shè)的要求,以“刀刃向內(nèi)”自我革命的精神,不斷健全完善內(nèi)部審計機制,開展專項審計,強化整改落實,有效防范化解風(fēng)險。
健全完善機制。制定《四川省審計廳內(nèi)部審計管理辦法》,明確廳黨組直接領(lǐng)導(dǎo)、廳主要負(fù)責(zé)人具體分管內(nèi)部審計工作,對內(nèi)部審計機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限、審計結(jié)果運用、責(zé)任追究等方面作出細(xì)化和要求,將廳機關(guān)及所屬單位內(nèi)部控制、財政財務(wù)收支、風(fēng)險管理等事項納入內(nèi)部審計監(jiān)督范圍。明確內(nèi)部審計監(jiān)督指導(dǎo)處履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責(zé),開展內(nèi)部審計工作。
開展專項審計。2023年12月,廳黨組研究決定對廳機關(guān)和下屬單位實施專項審計,內(nèi)部審計監(jiān)督指導(dǎo)處牽頭組織,從相關(guān)業(yè)務(wù)處室抽調(diào)經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)骨干組成專項審計組,重點對預(yù)算編制執(zhí)行、政府采購、三公經(jīng)費使用、資產(chǎn)管理、往來款管理等開展審計,反映了預(yù)算編制不完整、制度不夠健全、往來款管理不到位等問題。
積極落實整改。廳黨組高度重視,專題研究審計反映的問題,對各項整改事項提出整改標(biāo)準(zhǔn)和時限要求。內(nèi)部審計監(jiān)督指導(dǎo)處加強對問題整改情況跟蹤督促,認(rèn)真檢查核實整改推進(jìn)情況,確保問題整改到位。涉及整改的單位認(rèn)真舉一反三,深入研判問題成因,注重健全完善相關(guān)制度,并積極強化制度落實與執(zhí)行,進(jìn)一步規(guī)范全廳財務(wù)管理,提升運行效率。
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